一、部門主要職責
(一)宣傳貫徹黨和國家有關農村供銷事業工作的方針、政策; 參與擬定全縣合作經濟發展戰略和發展規劃,擬定有關規范性文件;負責全縣供銷社的改革和發展工作。
(二)研究擬定供銷社企業改革的措施;負責供銷社企業資產運行監督工作;指導供銷社企業建立現代企業管理制度。
(三)負責化肥、農藥、農用物資的儲備、管理工作;組織協調全縣重要農業生產資料以及其他涉農商品的經營;負責煙花爆竹的統一歸口經營管理和系統廢舊物資再生資源的經營管理工作。
(四)管理運營本級社有資產,對基層企業單位行使出資人的職能;負責全縣基層供銷社社有資產的管理工作。
(五)負責供銷系統發展專業合作社和消費合作社;參與推動農業化產業化經營,發展“綠色產業”,農副產品促銷;負責全縣供銷系統參與農村市場和商品流通網絡建設工作,推進社會主義新農村建設,促進城鄉經濟交流發展,開拓城鄉市場。
(六)指導全縣基層供銷合作社的組織建設,協調社員與社之間的關系,發揮群體聯合優勢。
(七)負責全縣供銷社系統的組織隊伍建設和人才開發工作;組織指導供銷社系統干部和職工業務培訓工作。
(八)根據有關規定,代表系統內經濟組織與縣內外其他經濟組織、社會團體、學校開展經濟、貿易、技術、人才交流,簽訂合資合作協議;組織協調和指導本系統的外經外貿工作。
(九)承辦縣政府交辦的其他事項。
二、2015年主要工作任務
全系統實現商品總購進較2014年增長20%以上,其中農副產品購進較2014年增長20%以上;商品總銷售較2014年增長20%以上;實現利潤較2014年增長25%以上;為農民推銷各種農副產品較2014年增長18%以上。圍繞上述目標任務抓好綜合改革試點,創新管理體制機制;抓好城鄉流通工作,完善“新網工程”體系;抓好基層組織建設,完善為農服務載體;抓好農產品促銷工作,實施“品牌創建”工程;抓好社有企業監管,增強系統發展后勁;加強系統黨的建設、精神文明建設和廉潔自律工作,確保各項任務全面完成。
三、部門基本情況
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序號 |
單位名稱 |
單位 性質 |
經費管理形式 |
編制人數 |
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合計 |
行政 |
事業 |
||||
|
1 |
丹鳳縣供銷合作社 |
參公事業 |
全額 |
13 |
|
13 |
|
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合 計 |
|
|
13 |
|
13 |
四、2015年收支預算編制的依據及測算說明
(一)人員經費
核定的范圍為單位實有正式職工,含工人、社會化管理、離崗人員,不包括臨時人員。總編制數 13人,實有16人,其中:事業編制 13人,實有 16人。人員經費支出主要是按照國家規定的工資福利政策標準,按單位2014年12月底在冊人數測算填報。
(二)日常公用經費
日常公用經費根據機構正常運轉和日常工作任務結合2014年支出需要測算填報。
(三)項目支出
部門預算項目支出按預算年度實際工作需要,統籌兼顧、突出重點、有保有壓,分輕重緩急編制。同時按照部門預算編審要求,對零星支出項目進行了整合歸并,規范了項目支出名稱。
(四)2015年收支情況
2015年收入預算總計 124.99 萬元,其中:公共預算撥款 124.99萬元。
2015年支出預算總計124.99 萬元,其中:工資福利支出77.48萬元,商品和服務支出6.5 萬元,對個人和家庭的補助支出24.01萬元;項目支出 17萬元。
丹鳳縣供銷合作社2015年收支預算總表
單位:萬元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
項 目 |
預算數 |
項 目 |
預算數 |
|
一、公共預算撥款 |
112.99 |
一、基本支出 |
107.99 |
|
二、政府性基金撥款 |
|
1.工資福利支出 |
77.48 |
|
三、事業收入 |
|
2.對個人和家庭的補助支出 |
24.01 |
|
納入財政專戶管理的教育收費 |
|
3.日常公用經費 |
6.5 |
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國有資產有償使用收入 |
12 |
二、項目支出 |
17 |
|
四、上級補助收入 |
|
其中:公共預算 |
5 |
|
五、事業單位經營收入 |
|
非稅收入安排 |
12 |
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六、其他收入 |
|
三、事業單位經營支出 |
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|
本年收入合計 |
124.99 |
本年支出合計 |
124.99 |
丹鳳縣供銷合作社2015年公共預算撥款支出明細表(按功能科目分)
單位:萬元
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支出功能分類 |
預 算 數 |
|||
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科目編碼 |
科目名稱 |
合 計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合 計 |
124.99 |
107.99 |
17 |
|
|
216 |
商業服務業等支出 |
|
|
|
|
2160201 |
行政運行 |
119.99 |
107.99 |
12 |
|
2160217 |
市場監測與信息管理 |
5 |
|
5 |