一、丹鳳縣旅游開發局概況
(一)丹鳳縣旅游開發局主要職責:1、貫徹執行中、省、市旅游業的方針、政策和法律、法規,擬定全縣旅游業發展戰略、規劃和年度計劃,并組織實施;指導鄉鎮旅游工作。2、制定全縣的旅游市場開發戰略并組織實施;組織全縣旅游整體形象的對外宣傳和重大推介活動。3、組織全縣旅游資源的普查、保護和開發工作;指導全縣重點旅游區域、旅游目的地、旅游線路和旅游產品的規劃開發工作,引導休閑度假。4、負責全縣旅游項目的策劃、申報工作;負責旅游項目資金的管理、使用工作;參與旅游項目的對外招商工作。5、監測全縣旅游經濟運行,負責旅游統計和行業信息發布工作;協調指導假日旅游、紅色旅游和文物旅游工作;負責收集、編纂旅游志和旅游大事記工作。6、承擔規范全縣旅游市場秩序、監督管理服務質量、維護旅游消費者和經營者合法權益的責任。規范旅游企業和從業人員的經營和服務行為;組織實施旅游景區(點)、旅游設施、旅游服務、旅游產品等方面的服務標準;負責全縣旅游安全的綜合協調和監督管理工作,組織實施旅游應急救援工作;指導全縣旅游行業精神文明建設和誠信體系建設工作。7、負責依法管理本縣境內經營國內旅游業務的旅行社和旅游從業人員工作。8、制定全縣旅游人才規劃并組織實施;指導旅游培訓工作;組織實施全縣旅游從業人員的職業資格標準和等級標準考試。9、承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。
(二)決算單位構成
2013年丹鳳縣旅游開發局決算單位構成為:丹鳳縣旅游開發局
二、丹鳳縣旅游開發局 2013年度部門決算表
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(一)收支決算總表。 |
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單位:萬元 |
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收 入 433.15 |
支 出 433.15 |
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項 目 |
行次 |
決算數 |
項 目 |
行次 |
決算數 |
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一、公共預算財政撥款 |
1 |
433.15 |
一、基本支出 |
13 |
192.15 |
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二、政府性基金 |
2 |
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1、工資福利支出 |
14 |
48.17 |
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三、事業收入 |
3 |
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2、對個人和家庭的補助 |
15 |
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四、經營收入 |
4 |
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3、商品和服務支出 |
16 |
143.98 |
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五、其他收入 |
5 |
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4、其他資本性支出 |
17 |
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6 |
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二、項目支出 |
18 |
241.00 |
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7 |
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三、經營支出 |
19 |
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8 |
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四、對附屬單位補助支出 |
20 |
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本年收入合計 |
9 |
433.15 |
本年支出合計 |
21 |
433.15 |
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用事業基金彌補收支差額 |
10 |
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結余分配 |
22 |
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上年結轉和結余 |
11 |
0.02 |
年末結轉和結余 |
23 |
0.02 |
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收入總計 |
12 |
433.17 |
支出總計 |
24 |
433.17 |
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注:本表反映丹鳳縣旅游開發局 2013年度總收支和年末結轉結余情況 |
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9行=(1+2+3+4+5)行;12行=(9+10+11)行;21行=(13+18+19+20);24行=(21+22+23) |
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(二)公共預算財政撥款支出決算表。 |
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單位:萬元 |
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支出功能分類 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
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科目編碼 |
科目名稱 |
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合 計 |
433.15 |
192.15 |
241.00 |
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216 |
商業服務業等事務 |
433.15 |
192.15 |
241.00 |
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21605 |
旅游業管理與服務支出 |
433.15 |
192.15 |
241.00 |
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(三)公共預算財政撥款安排的“三公經費”支出表。 |
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單 位:萬元 |
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合計 |
因公出國 (境)費 |
公務用車購置及運行維護費 |
公務接待費 |
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小計 |
公務用車運行維護費 |
公務用車購置 |
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6.64 |
0 |
3.83 |
3.83 |
0 |
2.81 |
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補充資料:
1.因公出國(境)情況:本單位因公出國(境)累計0人次。
2.公務用車購置及保有情況:2009年度本單位購置公務用車1輛;2013年末公務用車保有量1輛。
3.公務接待有關情況:2013年度公務接待累計70批次(含外事接待0批次),公務接待累計420人(含外事接待0人)。
三、丹鳳縣旅游開發局2013年度部門決算說明
(一)2013年度收入支出決算總體情況。
1.收入總計433.17萬元。包括:
(1)公共預算財政撥款收入433.15萬元,為縣級財政當年撥付的公共預算資金財政撥款。
(2)上年結轉和結余0.02萬元,為以前年度尚未列支,結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
2.支出總計433.17萬元,包括:
(1)基本支出192.15萬元,其中:旅游行業業務管理支出192.15萬元。
(2)項目支出241萬元,其中:用于旅游宣傳費用241萬元。
(3)年末結轉和結余0.02萬元,主要是本年度及以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。
(二)公共預算財政撥款支出決算情況說明
2013年公共預算財政撥款支出433.15萬元,其中:基本支出192.15萬元(旅游行業業務管理支出),項目支出241萬元(旅游宣傳費用)。
(三)公共預算財政撥款安排的“三公經費”支出情況
2013年公共預算財政撥款安排的“三公經費”支出6.64萬元,其中,因公出國(境)費用0萬元,公務用車購置及運行維護費3.83萬元,公務接待費2.81萬元。
1.公務用車購置及運行維護費3.83萬元,主要用于:機關公務用車日常加油、維修等。
2.公務接待費2.81萬元,主要用于:旅游產業投資者和上級檢查驗收等接待。