中國共產黨丹鳳縣紀律檢查委員會
2019年部門綜合預算說明
一、部門主要職責及機構設置
(一)部門主要職責
1、主管全縣黨的紀律檢查工作、維護黨的章程和黨的其它法規,檢查黨的路線、方針、政策和決議的執行情況,協助縣委整頓黨風、檢查各級黨組織、黨員領導干都執行黨的路線、方針、政策的情況以及思想作風等方面的問題。
負責貫徹落實中央、省委、市委、縣委關于加強黨風廉政建設的決定、決議,協助縣委督促和檢查黨風廉政建設責任制的落實,對違反黨風廉政建設責任制的組織和個人實施責任追究。
3、負責調查和處理全縣各級黨組織和黨員領導干部違反黨的章程和黨的其他法規的案件,決定或取消對這些案件中黨員的處分;受理黨員的控告和申訴,必要時直接查處下級黨的紀律檢查機關管轄范圍內的重大和復雜案件。
4、承擔縣反腐敗協調小組辦公室日常工作,組織、協調、督促各執紀執法機關,密切配合,形成合力,依法履行各自職責。
5、檢查督促相關職能部門改革體制、機制,健全制度,做好從源頭上預防和治理腐敗的各項工作。
6、負責對黨的紀律檢查工作有關理論問題進行調查研究,制定黨紀條規和有關規定。
7、會同有關方面做好紀檢監察組織建設和干部的管理工作,依照干部管理權限審核鎮(辦)紀委、縣直紀(工)委和派駐紀檢監察機構領導干部和一般紀檢干部人選;組織和指導全縣紀檢監察系統干部的培訓工作。
8、主管全縣行政監察工作。負責貫徹落實中、省、市、縣有關行政監察工作的決定,對縣政府各部門、國家機關工作人員、政府任命的其他工作人員、鎮政府(街道辦)及其單位負責人執行國家政策、法律、法規及國務院、省政府、市政府、縣政府頒發的決議和命令的情況進行監督檢查。
9、按照干部管理權限,對行政監察對象做出行政處分的決定或建議(涉及選舉產生的領導干部按法定程序辦理);受理監察對象不服政紀處分的申訴;受理個人或單位對監察對象違紀行為的檢舉、控告。
10、調查政風政紀及廉政建設方面的情況和問題,組織、協調、督促行業主管部門糾正不正之風,履行政府糾正行業不正之風辦公室職責,承擔日常工作。
11、負責做出維護黨紀的決定,制定黨風黨紀教育規劃,會同有關部門做好紀檢監察工作方針、政策、法規的宣傳和對黨員的思想教育工作;表彰和推薦黨風廉政建設成績突出的先進單位和個人。
12、對縣政府各部門、鎮政府(街道辦)制定的政策、規定中違反國家法律、法規和有損國家利益的條款,提出修改、補充或撤銷的建議。
13、承辦縣委、縣政府和市紀委、監察局授權和交辦的其它工作。
(二)機構設置
縣紀律檢查委員會內設下列機構:辦公室、組織部、宣傳部、黨風政風監督室、信訪室、案件監督管理室、第一紀檢監察室、第二紀檢監察室、第三紀檢監察室、第四紀檢監察室、案件審理室。
二、2019年度部門主要工作任務
一是提高政治站位,強化責任落實。認真貫徹落實習近平新時代中國特色社會主義思想和十九大精神,進一步嚴明政治紀律政治規矩,堅決做到“兩個維護”,嚴防“七個有之”。持續深化“3+2+5”工作模式,嚴肅責任追究,進一步壓緊壓實“兩個責任”,不斷推動全面從嚴治黨向縱深發展。
二是嚴明紀律規矩,持續正風肅紀。結合學習黨章、憲法、國家監察法、紀律處分條例等內容,深入開展“以案促改”工作。鞏固拓展落實中央八項規定精神成果,集中開展違規收送禮金問題專項整治,嚴防“四風”反彈回潮,扎實開展掃黑除惡、優化提升營商環境、秦嶺地區違建和環境問題等專項行動,持續營造風清氣正的政治生態。
三是保持高壓態勢,鐵腕懲治腐敗。堅持有貪必肅、有腐必反,聚焦扶貧領域監督執紀問責,著力解決發生在群眾身邊的不正之風和腐敗問題,切實增強群眾獲得感。綜合運用監督執紀“四種形態”,加大對苗頭性、輕微違紀問題的處置力度,在抓早抓小、動輒得咎上加壓使力。
四是改進巡察方式,注重巡察實效。堅持政治巡察要深,發現問題要準,分析問題要透,整改問題要實,建立健全巡察全覆蓋路徑,統籌安排常規巡察,深化專項巡察,強化“機動式”巡察,加大“回頭看”力度,強化反饋問題整改落實和成果運用,做好巡視巡察“后半篇文章”。
五是加強隊伍建設,鍛造“紀律”部隊。持續深化監察體制改革成果,監督執紀和監察執法一體推進,加快派駐機構改革工作,實現派駐紀檢監察機構全覆蓋。以黨的政治建設為統領,全面推進紀檢監察機構的政治建設、思想建設、組織建設、作風建設、紀律建設,嚴格執行監督執紀工作規則,強化紀檢監察干部教育監管,對執紀違紀、執法違法者“零容忍”,堅決防止“燈下黑”,做黨和人民的忠誠衛士。
三、部門預算單位構成
從預算單位構成看,本部門的部門預算包括部門本級(機關)預算和所屬事業單位預算。納入本部門2019年部門預算編制范圍的二級預算單位共有1個。
丹鳳縣紀律檢查委員會部門預算單位構成表
| 序號 |
單位名稱 |
單位性質 |
經費形式 |
| 1 |
中共丹鳳縣紀委 |
行政 |
全額 |
| 2 |
縣紀委廉政教育中心 |
事業 |
全額 |
四、部門人員情況說明
截止2018年底,本部門人員編制55人,其中行政編制49人(其中巡察辦4人),事業編制6人;實有人員49人,其中行政44人、事業5人。勞動合同管理人員6人,退休干部9人,遺屬6人。
丹鳳縣紀律檢查委員會部門人員情況表
| 單位名稱 |
人員編制 |
實有人員 |
離退休人員 |
||||
| 合計 |
行政 |
事業 |
合計 |
行政 |
事業 |
||
| 中共丹鳳縣紀委 |
49 |
49 |
44 |
44 |
9 |
||
| 縣紀委廉政教育中心 |
6 |
6 |
5 |
5 |
|||
| 合計 |
55 |
49 |
6 |
49 |
44 |
5 |
9 |
五、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明
截止2018年底,本部門所屬預算單位共有車輛6輛,單價20萬元以上的設備0臺(套)。本部門總資產278.07萬元,其中流動資產0.12萬元;固定資產277.95萬元(其中:房屋構筑物0萬元;車輛6輛,價值109.61萬元;設備108.56萬元;其他59.78萬元);無形資產0元;長期投資0萬元;其他資產0萬元。
2019年部門預算安排購置車輛0輛;安排購置單價20萬元以上的設備0臺(套)。
六、部門預算績效目標說明
2019年本部門實現了績效目標管理全覆蓋,涉及一般公共預算當年撥款673.90萬元,政府性基金預算當年撥款0萬元。年初部門預算未涉及扶貧項目。
七、2019年部門預算收支說明
(一)收支預算總體情況。
2019年本部門預算收入673.90萬元,其中:一般公共預算撥款收入673.90萬元、政府性基金撥款收入0萬元,2019年本部門預算收入較上年增加27.42萬元,主要原因是2019年度人員增加及工資標準調整工資增加;
2019年本部門預算支出673.90萬元,其中:一般公共預算撥款支出673.90萬元、政府性基金撥款支出0萬元,2019年本部門預算支出較上年增加27.42萬元,主要原因是2019年度人員增加及工資標準調整工資增加。
(二)財政撥款收支情況。
2019年本部門財政撥款收入673.90萬元,其中:一般公共預算撥款收入673.90萬元、政府性基金撥款收入0萬元,2019年本部門財政撥款收入較上年增加27.42萬元,主要原因是2019年度人員增加及工資標準調整工資增加;2019年本部門財政撥款支出673.90萬元,其中:一般公共預算撥款支出673.90萬元、政府性基金撥款支出0萬元,2019年本部門財政撥款支出較上年增加27.42萬元,主要原因是2019年度人員增加及工資標準調整工資增加。
(三)一般公共預算撥款支出明細情況。
1、一般公共預算當年撥款規模變化情況。
2019年本部門一般公共預算撥款支出673.90萬元,較上年增加27.42萬元,主要原因是2019年度人員增加及工資標準調整工資增加。
2、支出按功能科目分類的明細情況。
本部門2019年一般公共預算支出673.90萬元,其中:
(1)行政運行(20111101)530.87萬元,較上年增加8.6萬元,原因是2019年度人員增加及工資標準調整工資增加;
(2)其他紀檢監察事務支出(2011199)31萬元,較上年增加1萬元,原因是2019年度人員增加及工資標準調整工資增加;
(3)機關事業單位基本養老保險繳費支出(2080505)4.94萬元,較上年增加5.68萬元,原因是2019年度人員增加及工資標準調整工資增加,繳費基數增加;
(4)財政對工傷醫療保險基金的補助(2082702)0.63萬元,較上年增加0.09萬元,原因是2019年度人員增加及工資標準調整工資增加,繳費基數增加;
(5)財政對生育保險基金的補助(2082703)0.94萬元,較上年增加0.13萬元,原因是2019年度人員增加及工資標準調整工資增加,繳費基數增加;
(6)行政單位醫療(2101101)22.56萬元,較上年增加2.63萬元,原因是2019年度人員增加及工資標準調整工資增加,繳費基數增加;
(7)住房公積金(2210201)32.96萬元,較上年增加9.54萬元,原因是2019年度人員增加、工資標準調整工資增加及補貼比例提高,繳費基數增加;
3、支出按經濟科目分類的明細情況。
(1)按照部門預算支出經濟分類的類級科目說明。
2019年本部門一般公共預算支出673.90萬元,其中:
工資福利支出(301)468.58萬元,較上年增加63.16萬元,原因是2019年度人員增加及工資標準調整工資增加;
商品和服務支出(302)202.86萬元,較上年減少35.74萬元,原因是2019年部門運轉經費壓縮5%和辦案協作區建設支出減少;
對個人和家庭的補助支出(303)2.46萬元,較上年無增減;
(2)按照政府預算支出經濟分類的類級科目說明。
2019年本部門一般公共預算支出673.90萬元,其中:
機關工資福利支出(501)468.58萬元,較上年增加63.16萬元,原因是2019年度人員增加及工資標準調整工資增加;
機關商品和服務支出(502)202.86萬元,較上年減少35.74萬元,原因是運行經費壓縮5%及2019年專項業務費支出減少;
對個人家庭補助(509)2.46萬元,較上年無變化;
(四)政府性基金預算支出情況。
本部門無政府性基金預算收支,并已公開空表。
(五)國有資本經營預算撥款收支情況。
本部門無國有資本經營預算撥款收支。
(六)“三公”經費等預算情況。
2019年本部門一般公共預算“三公”經費預算支出22.2萬元,較上年減少6.6萬元(25%),減少的主要原因是2019年運行經費壓縮。其中:公務接待費1萬元,較上年減少1萬元(50%),減少的主要原因是2019年運行經費壓縮;公務用車運行維護費21.2萬元,較上年減少2.8萬元(12%),減少的主要原因是2019年運行經費壓縮;
2018年和2019年,本部門無因公出國(境)經費、公務用車購置費、會議費、培訓費經費預算。
(七)機關運行經費安排情況。
2019年機關運行經費73.86萬元,較上年減少0.14萬元,減少的主要原因是2019年運行經費壓縮。
(八)政府采購情況。
本部門2019年無政府采購預算,并已公開空表。
八、專業名詞解釋
(一)“三公”經費:是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。
(二)機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。