丹鳳縣信訪局
2019年部門綜合預算說明
一、部門主要職責及機構設置
(一)部門主要職責
(1)負責處理縣內外群眾、境外人士、法人及其他組織通過信訪渠道給縣委、縣人大、縣政府及縣級領導同志的來信來電、接待來訪,受理網上投訴,維護來訪秩序。
(2)承辦中、省、市信訪聯席辦和國家、省、市信訪局及上級有關部門轉送、交辦丹鳳的群眾來信、來電、來訪、網上投訴等信訪事項。
(3)負責向縣委、縣人大、縣政府反映群眾來信、來電、來訪、網上投訴中提出的重要建議、意見和問題;綜合研判信訪信息,開展調查研究,提出制定修改完善有關政策的建議。
(4)負責向各鎮(街道)和部門轉送、交辦信訪事項;承擔縣級領導干部接待來訪群眾的協調、組織和建檔工作;對重要信訪事項處理和落實情況進行督查。
(5)負責接待并協調處理來縣、到市、赴省、進京集體訪和進京非正常訪;綜合協調處理跨地區、跨部門的重要信訪問題。
(6)負責協調和指導全縣信訪工作。研究、起草全縣有關信訪工作的規范性文件;總結推廣各鎮(街道)、部門信訪工作經驗;提出改進信訪事項辦理工作的建議、完善政策解決問題的建議和給予行政處分的建議。
(7)負責制定信訪問題矛盾糾紛排查化解制度并組織實施建立和完善信訪信息分析研判機制;指導全縣信訪信息系統和視頻接訪系統的建設應用。
(8)承擔縣信訪工作聯席會議及其辦公室的日常工作,督促落實會議決定事項。
(9)負責縣政府復查、復核信訪事項的調查處理工作,依法向復查復核申請人員答復復查復核結果。
(10)負責全縣信訪工作的宣傳和信息發布。
(11)承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。
(二)機構設置
根據上述職責,丹鳳縣信訪局內設局辦公室,辦案室,網上信訪室,接待室,督辦室。
二、2019年度部門主要工作任務
1、開展信訪“三無”縣、“四無”鎮(辦)、無訪村(居)創建活動。
2、信訪工作基礎業務規范達標;定期組織開展信訪業務學習培訓。
3、組織好縣級領導干部在縣信訪大廳接訪約訪活動。
4、定期組織開展矛盾糾紛排查調處活動;重大節會、敏感節點期間信訪穩控和接訪勸返工作組織到位。
5、建設法制信訪,實行訴訪分離,信訪法規政策宣傳廣泛深入。
6、推動信訪積案化解,維護群眾合法權益。
7、定期通報信訪情況,及時分析研判形勢,積極為縣委、縣政府領導決策服務。
8、完成承擔的包村扶貧年度工作任務。
9、完成依法治理年度工作任務。
三、部門預算單位構成
從預算單位構成看,本部門的部門預算包括部門本級單位預算。納入本部門2019年部門預算編制范圍的二級預算單位共有0個。
丹鳳縣信訪局預算單位構成表
序號 |
單位名稱 |
單位性質 |
經費形式 |
1 |
丹鳳縣信訪局 |
事業單位 |
財政全額撥款 |
四、部門人員情況說明
截止2018年底,本部門人員編制14人,其中行政編制0人、事業編制14人;實有人員15人,其中行政0人、事業15人。單位管理的離退休人員6人。
丹鳳縣信訪局人員情況表
單位名稱 |
人員編制 |
實有人員 |
離退休人員 |
||||
合計 |
行政 |
事業 |
合計 |
行政 |
事業 |
||
丹鳳縣信訪局 |
14 |
0 |
14 |
15 |
0 |
15 |
6 |
合計 |
14 |
0 |
14 |
15 |
0 |
15 |
6 |

五、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明
截止2018年底,本部門所屬預算單位共有車輛0輛,單價20萬元以上的設備0臺(套)。本部門總資產73.20萬元,其中流動資產0.33萬元;固定資產72.80萬元(其中房屋構筑物10萬元;車輛0輛,價值0萬元;設備0萬元;其他62.8萬元);無形資產0元;長期投資0萬元;其他資產0萬元。
2019年部門預算安排購置車輛0輛;安排購置單價20萬元以上的設備0臺(套)。
六、部門預算績效目標說明
2019年本部門實現了績效目標管理全覆蓋,涉及一般公共預算當年撥款215.26萬元,政府性基金預算當年撥款0萬元。年初部門預算未涉及扶貧項目。
七、2019年部門預算收支說明
(一)收支預算總體情況。
2019年本部門預算收入215.26萬元,其中:一般公共預算撥款收入215.26萬元,2019年本部門預算收入較上年增加15.92萬元,主要原因是發放縣信訪大廳抽調人員信訪津貼;2019年本部門預算支出215.26萬元,其中:一般公共預算撥款支出215.26萬元、政府性基金撥款支出0萬元,2019年本部門預算支出較上年增加15.92萬元,主要原因同上。
(二)財政撥款收支情況。
2019年本部門財政撥款收入215.26萬元,其中:一般公共預算撥款收入215.26萬元、政府性基金撥款收入0萬元,2019年本部門財政撥款收入較上年增加15.92萬元,主要原因是發放縣信訪大廳抽調人員信訪津貼;2019年本部門財政撥款支出215.26萬元,其中:一般公共預算撥款支出215.26萬元、政府性基金撥款支出0萬元,2019年本部門財政撥款支出較上年增加15.92萬元,主要原因同上。
(三)一般公共預算撥款支出明細情況。
1、一般公共預算當年撥款規模變化情況。
2019年本部門一般公共預算撥款支出215.26萬元,較上年增加15.92萬元,主要原因是發放縣信訪大廳抽調人員信訪津貼。
2、支出按功能科目分類的明細情況。
本部門2019年一般公共預算支出215.26萬元,其中:
(1)信訪事務(2010308)172.53萬元,較上年增加13.46萬元,原因是增加正常的人員調資;
(2)機關事業單位基本養老保險繳費支出(2080505)20.44萬元,較上年減少0.48萬元,原因是2019年退休人員1人;
(3)財政對工傷保險基金的補助(2082702)0.23萬元,與上年一致。
(4)財政對生育保險基金的補助(2082703)0.35萬元,較上年增加0.01萬元,原因是2019年單位人員增加,繳費基數增加。
(5)行政單位醫療(2101101)9.45萬元,較上年增加0.6萬元,原因是2019年單位人員增加,繳費基數增加。
(6)住房公積金(2210201)12.26萬元,較上年增加2.33萬元,原因是2019年單位人員增加,繳費基數增加。
3、支出按經濟科目分類的明細情況。
(1)2019年本部門一般公共預算支出215.26萬元,按部門經濟科目分類,其中:
工資福利支出(301)186.05萬元,較上年增加1.71萬元,原因是2019年單位人員增加;
商品和服務支出(302)29.21萬元,較上年增加14.21萬元,原因是2019年單位人員增加,繳費基數增加,發放信訪大廳抽調人員信訪津貼。
(2)2019年本部門一般公共預算支出215.26萬元,按政府經濟科目分類,其中:
機關工資福利支出(501)186.05萬元,較上年增加1.71萬元,原因是2019年單位人員增加。
機關商品和服務支出(502)29.21萬元,較上年增加14.21萬元,原因是2019年單位人員增加,發放信訪大廳抽調人員信訪津貼。
(四)政府性基金預算支出情況。
本部門無政府性基金預算收支,并已公開空表;
(五)國有資本經營預算撥款收支情況
本部門無國有資本經營預算撥款支出。
(六)“三公”經費等預算情況。
2019年本部門一般公共預算“三公”經費預算支出0.8萬元,與上年持平。其中:公務接待費0.8萬元,與上年持平;因公出國(境)經費0萬元、公務用車運行維護費0萬元、公務用車購置費0萬元、2019年無會議費、培訓費預算。
(七)機關運行經費安排情況。
2019年本部門本級機關運行經費財政撥款預算14.21萬元,比2018年減少0.79萬元,主要原因為壓縮開支,減少預算。
(八)政府采購情況。
本部門2019年無政府采購預算,并已公開空表。
八、專業名詞解釋
(一)“三公”經費:是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。
(二)機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。