中共丹鳳縣委宣傳部
2019年部門綜合預算說明
一、部門主要職責及機構設置
(一)部門主要職責:
1.制訂全縣宣傳思想工作任務、政策和措施,為經濟建設中心服務,為改革、發展和穩定的大局服務。
2.指導全縣各級黨委的宣傳思想工作和縣直宣傳文化系統各單位的工作,協調全縣宣傳工作的步調。
3.指導全縣理論研究、理論學習、理論宣傳工作。
4.負責引導社會輿論,把握正確導向,指導、協調全縣新聞工作,并在政治方向和方針、政策方面實施領導。
5.宏觀管理精神產品的生產,指導、協調全縣文化、廣播電影電視、新聞出版、文物工作。
6.組織、部署全局性的思想政治工作任務,開展調查研究,掌握思想動態,提出改進和加強思想政治工作的規劃,配合縣委組織部門做好黨員教育工作。
7.安排部署全縣精神文明建設工作,指導協調群眾性精神文明創建活動。
8.負責全縣對外宣傳、新聞發布組織實施和網絡宣傳、監測管理工作。組織對外重大宣傳活動,協調并會同有關部門做好國外、境外來訪記者的接待管理工作,歸口管理、統籌協調互聯網上的新聞宣傳工作;
9.指導、協調文聯和有關新聞出版、文化藝術等專業性群眾團體的工作。
10.協調組織部門了解、考察縣直宣傳文化系統各部門副科級以上領導干部,并提出任免意見;審批縣直宣傳文化系統司站級干部和重要輿論崗位的主要領導,對鎮辦宣傳干部的調配提出意見。制定對鎮辦宣傳干部和縣直宣傳文化系統司站級以上干部的培訓規劃,并組織實施。
11.聯系宣傳文化系統的知識分子,配合有關部門做好知識分子工作;主管全縣新聞系列和企業思想政治工作干部的職稱評定工作。
12.完成縣委和市委宣傳部交辦的其他工作任務。
(二)機構設置:
中共丹鳳縣委宣傳部為縣委工作部門,屬于財政全額撥款單位,根據職責內設4個股室,直屬1個事業單位,機關行政編制8名,事業編制10名。
二、2019年度部門主要工作任務
1、堅持不懈抓好理論武裝工作。抓好習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神的宣傳培訓,加強各級黨委(黨組)中心學習組理論學習,深化學習型黨組織示范點創建和“書香丹鳳·全民閱讀”活動,繼續發揮好“丹鳳大講堂”、“社區大講堂”、“農民夜校”等理論宣講平臺的作用,組建“理論好聲音”宣講團、政策宣講團等,組織縣文廣局、文聯等單位,圍繞學習宣傳貫徹黨的十九大精神、習近平新時代中國特色社會主義思想以及縣委縣政府重點工作、縣情實際、重要決策和干部群眾關心關注的熱點難點問題,創作、提升一批具有理論教育功能的三句半、相聲、小品、舞蹈、歌曲、朗誦等理論文藝節目,利用文化巡演、“三下鄉”活動、巡回宣講等時機,寓教于樂開展理論宣傳。
2、扎實做好新時代新聞輿論引導工作。加強與中省市主流媒體溝通,做好主流媒體記者來丹采風及各媒體記者來丹采訪接待工作,圍繞縣委、縣政府中心工作,突出對“追趕超越”、“五大攻堅戰”等重點工作的典型挖掘,進行專題策劃和報道,策劃抓好重大活動、節點的對外宣傳,在陜西日報、商洛日報、商洛電視臺等媒體搞好專版專題報道,力爭在市級以上主流媒體發稿500篇(條)以上。支持辦好縣廣播電視臺,開展“走轉改”活動,組織通訊員深入一線采訪。加強對全縣新聞發言人和通訊員的培訓,完善新聞報道獎勵制度。
3、著力推進新媒體發展和網絡平臺建設。加強與市網信辦的對接聯系,加快推進市縣共建網絡安全管理與輿情引導處置指揮平臺建設,配備必要的設備和技術人員,做好網絡輿情監測處置工作。辦好“丹鳳宣傳”微信公眾平臺,構建“雙微聯盟”,與新華社合作共建“黨政客戶端”,加強網絡評論員隊伍建設,抓好網上輿論引導,建立獎懲激勵機制。認真做好棣花古鎮“智慧城市”、10個村(社區)“互聯網+政務服務”信息惠民示范工程的后續跟蹤管理工作,進一步提升政務服務水平。扎實開展網絡安全和信息化安全檢查,大力開展網絡安全法宣傳,營造清朗的網絡環境。
4、全面提升群眾性精神文明創建工作水平。不斷深化“丹鳳好人”推薦評選活動,組建道德模范與先進典型事跡報告團,辦好道德講堂,深入基層鎮村巡回宣講。廣泛開展文明家庭評選表彰活動,加強志愿服務隊伍建設,開展志愿服務先進典型評選表彰,推動志愿服務制度化常態化。持續開展扶志扶智“十個一”活動,組織評選“孝子”、“孝道村”、“鄉賢”和“五好文明家庭”、“十星級文明戶”,及時將好人好事發布在《善行義舉榜》,推動移風易俗,營造崇尚勞動、脫貧光榮的扶志扶智氛圍,激發貧困戶脫貧致富的內生動力。深入推進11個貧困村綜合文化服務中心示范點建設,加強對9所少年宮日常管理和使用,充分發揮其教育陣地作用,舉辦青少年愛國主義讀書教育活動,廣泛開展中華經典誦讀活動。
5、大力推進文化事業產業繁榮發展。加強對文化事業產業的組織領導,持續完善縣圖書館、文化館及鎮(辦)村文化站設施功能,做好公共文化場館免費開放服務工作,建強村(社區)宣傳文化陣地,培育扶持發展民間演藝團體、文化產品經營戶及農村社區文藝骨干。開展文化扶貧和文化示范村、示范社區、示范鎮創建活動。組織開展經常性的文化科技衛生“三下鄉”和科教、文體、法律、衛生“四進社區”活動,不斷滿足群眾精神文化生活需求。推動構建公共文化服務體系,實施文化惠民工程,促進基本公共文化標準化、均等化。加強鄉土藝術人才培養和扶持工作,引導縣內文藝愛好者堅持正確創作方向,常態化開展深入生活、扎根人民的文藝創作,推出謳歌黨、謳歌祖國、謳歌人民、謳歌英雄的好作品。
6、開展精神脫貧“四幫四扶”主題活動。加強教育引導,發揮農民夜校和四支隊伍宣講作用。樹立一批脫貧先進典型,建立善行義舉榜和誠信紅黑榜,評選致富典型,激發脫貧內生動力。組織開展幫思想扶底氣、幫文化扶智力、幫技術扶產業、幫教育扶素質精神脫貧“四幫四扶”主題活動,深入推進精神脫貧“四扶五風六化”主題行動。抓好全縣12個精神脫貧示范點建設,發揮典型示范帶動作用。組織村(社區)精神脫貧“四扶五風六化”行動“互助組”,入戶進行宣傳教育、政策引導和談心疏導,疏通心理障礙,落實幫扶項目,有效破解部分群眾“習慣窮”“爭當窮”“無奈窮”等思想頑疾,努力改善我縣農村生產生活條件和鎮村面貌,激發貧困群眾的內生動力,確保全縣如期脫貧摘帽。
三、部門預算單位構成
從預算單位構成看,本部門的部門預算包括部門本級(機關)預算和所屬事業單位預算。納入本部門2019年部門預算編制范圍的二級預算單位共有1個。
丹鳳縣宣傳部預算單位構成表
| 序號 |
單位名稱 |
單位性質 |
經費形式 |
| 1 |
中共丹鳳縣委宣傳部機關 |
行政 |
全額 |
| 2 |
丹鳳縣委對外宣傳辦公室 |
事業 |
全額 |
四、部門人員情況說明
截止2018年底,本部門人員編制18 人,其中行政編制8人、事業編制10人;實有人員15 人,其中行政8 人、事業7人。單位管理的離退休人員2人。
丹鳳縣宣傳部人員情況表
| 單位名稱 |
人員編制 |
實有人員 |
離退休人員 |
||||
| 合計 |
行政 |
事業 |
合計 |
行政 |
事業 |
||
| 中共丹鳳縣委宣傳部機關 |
8 |
8 |
|
8 |
8 |
|
2 |
| 丹鳳縣委對外宣傳辦公室 |
10 |
|
10 |
7 |
|
7 |
|
| 合計 |
18 |
8 |
10 |
15 |
8 |
7 |
2 |
五、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明
截止2018年底,本部門所屬預算單位共有車輛0輛,單價20萬元以上的設備0臺(套)。本部門總資產41.49萬元,其中流動資產0.26萬元;固定資產40.93萬 元(其中房屋構筑物0萬元;設備0萬元;其他40.93萬元)無形資產0萬元;長期投資0萬元;其他資產0萬元。
2019年部門預算安排購置車輛0輛;安排購置單價20萬元以上的設備0臺(套)。
六、部門預算績效目標說明
2019年本部門實現了績效目標管理全覆蓋,涉及一般公共預算當年撥款210.7萬元,政府性基金預算當年撥款0萬元。年初部門預算未涉及扶貧項目。
七、2019年部門預算收支說明
(一)收支預算總體情況。
2019年本部門預算收入210.7萬元,其中一般公共預算撥款收入210.7萬元、政府性基金撥款收入0萬元。2019年本部門預算收入較上年減少16.2萬元,主要原因是厲行節約,節省經費支出。2019年本部門預算支出210.7萬元,其中一般公共預算撥款支出210.7萬元、政府性基金撥款支出0萬元。2019年本部門預算支出較上年減少16.2萬元,主要原因是厲行節約,節省經費支出。
(二)財政撥款收支情況。
2019年本部門財政撥款收入210.7萬元,其中一般公共預算撥款收入210.7萬元、政府性基金撥款收入0萬元。2019年本部門財政撥款收入較上年增加(減少)16.02萬元,主要原因是厲行節約,節省經費支出。;2019年本部門財政撥款支出210.7萬元,其中一般公共預算撥款支出210.7萬元、政府性基金撥款支出0萬元。2019年本部門財政撥款支出較上年增加(減少)16.02萬元,主要原因是厲行節約,節省經費支出。
(三)一般公共預算撥款支出明細情況。
1、一般公共預算當年撥款規模變化情況。
2019年本部門一般公共預算撥款支出210.7萬元,較上年減少16.02萬元,主要原因是厲行節約,節省經費支出。。
2、支出按功能科目分類的明細情況。
按照部門支出功能分類的類、款級科目,區分人員經費、公用經費、專項業務經費說明一般公共預算撥款支出情況,將相關數據與上年對比,分析增減變化原因。
本部門2019年一般公共預算支出210.7萬元,其中:
(1)行政運行(2013301)146.3萬元,較上年減少8.92萬元,原因是厲行節約,節省經費支出;
(2)其他宣傳事務支出(2013399)27.65萬元,較上年減少5.55萬元,原因是厲行節約,節省經費支出;
(3)機關事業單位基本養老保險繳費支出(2080505)18.21萬元,較上年減少2.24萬元,原因是人員減少。
(4)財政對工傷保險基金的補助(2082702)0.2萬元,較上年減少0.01萬元原因是人員減少。
(5)財政對生育保險基金的補助(2082703)0.3萬元,較上年減少0.01萬元原因是人員減少。
(6)行政單位醫療(2101101)7.11,較上年減少0.21萬元原因是人員減少。
(7)住房公積金(2210201)10.93,較上年增加1.25萬元主要原因為正常調資晉檔工資上漲及正常調動帶來的機關事業單位職工住房公積金繳費基數增加,支出增長。
3、支出按經濟科目分類的明細情況。
(1)按照部門預算支出經濟分類的類級科目說明。
2019年本部門一般公共預算支出210.7萬元,其中:
工資福利支出(301)147.39萬元,較上年減少10.53萬元,原因是人員減少;
商品和服務支出(302)62.95萬元,較上年減少5.85萬元,原因是厲行節約,節省經費支出;
對個人和家庭的補助支出(303)0.36萬元,與上年持平。
(2)按照政府預算支出經濟分類的類級科目說明
2019年本部門一般公共預算支出210.7萬元,其中:
機關工資福利支出(501)147.39萬元,較上年減少10.53萬元,原因是人員減少。;
機關商品和服務支出(502)62.95萬元,較上年減少5.85萬元,原因是厲行節約,節省經費支出;
對個人和家庭的補助(509)0.36萬元,與上年持平。
(四)政府性基金預算支出情況。
本部門無政府性基金預算收支,并已公開空表。
(五)國有資本經營預算撥款收支情況。
本部門無國有資本經營預算撥款收支。
(六)“三公”經費等預算情況。
2019年本部門一般公共預算“三公”經費預算支出0.9萬元,較上年減少0.05萬元,主要原因是從嚴中央八項規定,壓縮一般性支出。其中:公務接待費0.9萬元,較上年減少0.05萬元,主要原因是從嚴中央八項規定,壓縮一般性支出。
2018、2019年本部門無因公出國(境)經費、公務用車運行維護費、公務用車購置費、會議費、培訓費預算。
(七)機關運行經費安排情況。
2019年本部門機關運行經費財政撥款預算7.95萬元,較上年減少0.85萬元。主要原因為壓縮開支,減少預算。
(八)政府采購情況。
本部門2019年無政府采購預算,并已公開空表。
八、專業名詞解釋
(一)“三公”經費:是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。