丹鳳縣退伍軍人事務局
2019年部門綜合預算說明
一、部門主要職責及機構設置
(一)部門職責
1、貫徹落實國家退役軍人工作的法律法規和政策規定,擬訂全縣退役軍人思想政治、管理保障和安置優撫等工作的具體措施并組織實施,褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風范和價值導向。
2、負責全縣軍隊轉業干部、復員干部、離休退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交、接收、安置工作和自主擇業、就業退役軍人服務管理工作。
3、組織開展退役軍人教育培訓工作,協調扶持退役軍人和隨軍家屬就業創業。
4、會同有關部門擬訂貫徹落實退役軍人特殊保障政策的具體措施并組織實施;組織開展傷病殘退役軍人服務管理和撫恤工作;承擔不適宜繼續服役的傷病殘軍人相關工作;組織指導軍供服務保障工作。
5、組織協調落實移交地方的離休退休軍人,符合條件和其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障工作,以及退役軍人醫療保障、社會保險等待遇保障工作。組織開展傷殘退役軍人服務管理和撫恤工作。
6、組織開展全縣擁軍優屬工作。負責現役軍人、退役軍人、軍隊文職人員和軍屬優待撫恤等工作,落實國民黨抗戰老兵等有關人員優待政策。
7、負責烈士及退役軍人榮譽獎勵,軍人公墓管理維護、紀念活動等工作,總結表彰和宣揚退役軍人,退役軍人工作單位和個人先進典型事跡,營造關心國防、熱愛部隊、崇尚軍人、敬重英雄的社會氛圍。
8、指導并監督檢查退役軍人相關法律法規和政策措施的落實,組織開展退役軍人權益維護和有關人員的幫扶援助工作。
9、完成縣委、縣政府交辦的其它任務。
(二)機構設置:
縣退役軍人事務局機關行政編制5名。設局長1名,副局長2名,股級領導職數2名。
二、2019年度部門主要工作任務
(一)負責全縣軍隊轉業干部、復員干部、離休退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交、接收、安置工作和自主擇業、就業退役軍人服務管理工作。
(二)組織開展退役軍人教育培訓工作,協調扶持退役軍人和隨軍家屬就業創業。
(三)組織協調落實移交地方的離休退休軍人,符合條件和其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障工作,以及退役軍人醫療保障、社會保險等待遇保障工作。組織開展傷殘退役軍人服務管理和撫恤工作。
(四)組織開展全縣擁軍優屬工作。負責現役軍人、退役軍人、軍隊文職人員和軍屬優待撫恤等工作,落實國民黨抗戰老兵等有關人員優待政策。
(五)負責烈士及退役軍人榮譽獎勵,軍人公墓管理維護、紀念活動等工作,總結表彰和宣揚退役軍人,退役軍人工作單位和個人先進典型事跡,營造關心國防、熱愛部隊、崇尚軍人、敬重英雄的社會氛圍。
(六)指導并監督檢查退役軍人相關法律法規和政策措施的落實,組織開展退役軍人權益維護和有關人員的幫扶援助工作。
(七)完成縣委、縣政府交辦的其它任務。
(八)職能轉變:縣退役軍人事務局應加強退役軍人思想政治工作和服務保障體系建設,建立健全集中統一,職責清晰的退役軍人管理保障體制,協調和各方力量更好為軍人軍屬服務,維護軍人軍屬合法權益,讓軍人成為全社會尊崇的職業,更好地為增強部隊戰斗力和凝聚力做好組織保障。
三、部門預算單位構成
從預算單位構成看,本部門的部門預算包括部門本級(機關)預算和所屬事業單位預算。納入本部門2019年部門預算編制范圍的二級預算單位共有1個。
丹鳳縣退伍軍人事務局部門預算單位構成表
| 序號 |
單位名稱 |
單位性質 |
經費形式 |
| 1 |
丹鳳縣退役軍人事務局 |
行政 |
|
四、部門人員情況說明
截止2018年底,本部門人員編制5人,其中行政編制5人、事業編制0人;實有人員4人,其中行政4人、事業0人,單位管理的離退休人員0人。
丹鳳縣退役軍人事務局部門人員情況表
| 單位名稱 |
人員編制 |
實有人員 |
離退休人員 |
||||
| 合計 |
行政 |
事業 |
合計 |
行政 |
事業 |
||
| 丹鳳縣退役軍人事務局 |
5 |
5 |
0 |
4 |
4 |
0 |
0
|
| 合計 |
5 |
5 |
0 |
4 |
4 |
0 |
0 |
五、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明
截止2018年底,本部門所屬預算單位共有車輛0輛,單價20萬元以上的設備0臺(套)。
2019年部門預算未安排購置車輛。2019年部門預算安排購置車輛0輛;安排購置單價20萬元以上的設備0臺(套)。
六、部門預算績效目標說明
2019年本部門實現了績效目標管理全覆蓋,涉及一般公共預算當年撥款8.31萬元,政府性基金預算當年撥款0萬元。年初部門預算未涉及扶貧項目。
七、2019年部門預算收支說明
(一)收支預算總體情況。
2019年本部門預算收入8.31萬元,其中一般公共預算撥款收入8.81萬元,2019年本部門預算支出8.31萬元,其中一般公共預算撥款支出8.81萬元、政府性基金撥款支出 0萬元,較上年增加8.31萬元情況,主要原因是新成立單位。
(二)財政撥款收支情況。
2019年本部門財政撥款收入8.31萬元,其中一般公共預算撥款收入8.31萬元、政府性基金撥款收入0萬元、2019年本部門財政撥款收入較上年增加8.31萬元,主要原因是新成立單位;2019年本部門財政撥款支出8.31萬元,其中一般公共預算撥款支出8.31萬元、政府性基金撥款支出0萬元,2019年本部門財政撥款支出較上年增加8.31萬元,主要原因是新成立單位。
(三)一般公共預算撥款支出明細情況。
1、一般公共預算當年撥款規模變化情況。
2019年本部門一般公共預算撥款支出8.31萬元,較上年增加0萬元,主要原因是新成立單位。
2、支出按功能科目分類的明細情況。
本部門2019年一般公共預算支出8.31萬元,其中:
退役士兵安置(2080901)8.31萬元,較上年增加(減少)8.31萬元,原因是新成立單位.
3、支出按經濟科目分類的明細情況。
(1)按照部門預算支出經濟分類的類級科目說明。
2019年本部門一般公共預算支出8.31萬元,其中:
工資福利支出(301)0萬元,較上年增加0萬元,原因是新成立單位,人員還沒有到位;
商品和服務支出(302)8.31萬元,較上年增加8.31萬元,原因是新成立單位;
對個人和家庭的補助支出(303)0萬元,較上年增加(減少)0萬元,原因是新成立單位。
(2)按照政府預算支出經濟分類的類級科目說明
2019年本部門一般公共預算支出8.31萬元,其中:
機關工資福利支出(501)0萬元,較上年增加0萬元,原因是新成立單位,人員還沒有到位;
機關商品和服務支出(502)8.31萬元,較上年增加8.31萬元,原因是新成立單位;
(四)政府性基金預算支出情況。
本部門無政府性基金收支,并已公開空表。
(五)國有資本經營預算撥款收支情況。
本部門無國有資本經營預算撥款收支,并已公開空表。
(六)“三公”經費等預算情況。
本部門2019年一般公共預算未安排“三公”經費支出。
(七)機關運行經費安排情況。
2019年機關運行經費3.31萬元,較上年增加3.31萬元,原因是新成立單位。
(八)政府采購情況。
本部門2019年無政府采購預算,并已公開空表。
八、專業名詞解釋
(一)“三公”經費:是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。
(二)機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。