一、丹鳳縣人口和計劃生育局概況
(一)主要職責
丹鳳縣人口和計劃生育局,主要職責是:
1、貫徹執行中、省、市有關人口和計劃生育方針政策、法律法規,并監督實施。
2、組織實施全縣人口和計劃生育抽樣調查,對人口和計劃生育規劃執行情況進行監督和評估,穩定低生育水平。
3、 監測全縣人口和計劃生育發展動態,負責人口和計劃生育的信息及全縣人口基礎信息庫建設。
4、負責流動人口計劃生育管理和服務工作。
5、依法管理全縣人口和計劃生育技術服務工作。
6、擬定全縣人口和計劃生育宣傳教育工作規劃,組織開展人口和計劃生育宣傳教育工作。
7、推動實施計劃生育優生促進計劃,提高出生人口素質。
8、負責全縣計劃生育各項優惠政策的落實。
9、組織實施計生系統干部教育培訓,負責實施人口和計劃生育公共服務網絡體系建設和縣計劃生育協會的業務工作。
10、承辦縣政府交辦的其他事項。
(二)決算單位構成
決算單位構成為:縣人口計生局本級。
二、丹鳳縣人口和計劃生育局2013年度部門決算表
(一)收支決算總表。
單位:萬元
收 入 698.71 支 出 697.29
項 目 行次 決算數 項 目 行次 決算數
一、公共預算財政撥款 1 698.71 一、基本支出 13 697.29
二、政府性基金 2 1、工資福利支出 14 144.66
三、事業收入 3 2、對個人和家庭的補助 15 260.43
四、經營收入 4 3、商品和服務支出 16 292.20
五、其他收入 5 4、其他資本性支出 17
6 二、項目支出 18
7 三、經營支出 19
8 四、對附屬單位補助支出 20
本年收入合計 9 698.71 本年支出合計 21 697.29
用事業基金彌補收支差額 10 結余分配 22
上年結轉和結余 11 0.62 年末結轉和結余 23 2.04
收入總計 12 699.33 支出總計 24 699.33
注:本表反映丹鳳縣人口計生局 2013年度總收支和年末結轉結余情況
9行=(1+2+3+4+5)行;12行=(9+10+11)行;21行=(13+18+19+20);24行=(21+22+23)
(二)公共預算財政撥款支出決算表。
單位:萬元
支出功能分類 合計 基本支出 項目支出
科目編碼 科目名稱
合 計
201 一般公共服務 697.29 697.29
20112 人口與計劃生育事務 697.29 697.29
2011201 行政運行 196.91
2011205 計劃生育家庭獎勵 65.19
2011206 人口和計劃生育統計及抽樣調查 28.06
2011207 人口和計劃生育信息系統建設 19.82
2011208 計劃生育、生殖健康促進工程 98.65
2011209 計劃生育免費基本技術服務 58.78
2011210 人口出生性別比綜合治理 9.55
2011211 人口和計劃生育服務網絡建設 78.17
2011213 人口和計劃生育宣傳教育 92.15
2011214 流動人口計劃生育管理和服務 28.91
2011215 人口和計劃生育目標責任制考核 15
2011299 其他人口與計劃生育事務支出 6.1
(三)公共預算財政撥款安排的“三公經費”支出表。
單 位:萬元
合計 因公出國
(境)費 公務用車購置及運行維護費 公務接待費
小計 公務用車運行維護費 公務用車購置
18.66 18.66 7.89
補充資料:
1.公務用車購置及保有情況:2013年度本單位購置公務用車4輛;年末公務用車保有量4輛。
2.公務接待有關情況:2013年度公務接待累計 24 批次,公務接待累計189人。
三、丹鳳縣人口和計劃生育局2013年度部門決算說明
(一)2013年度收入支出決算總體情況。
1.收入總計699.33萬元。包括:
(1)公共預算財政撥款收入698.71萬元,為縣級財政當年撥付的公共預算資金財政撥款。
(2)上年結轉和結余0.62萬元,為以前年度尚未列支,結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
2.支出總計699.33萬元,包括:
(1)基本支出697.29萬元,主要是為保障全縣計生機構正常運轉、計劃生育宣傳教育、計劃生育各項優惠政策的落實、村組計生干部工資,計劃生育技術服務,手術后遺癥的治療以及完成日常工作任務而發生的各項支出。其中:工資福利支出144.66萬元,對個人和家庭的補助支出260.43萬元,商品和服務支出292.20萬元。
(2)年末結轉和結余2.04萬元,主要是本年度及以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。
(二)公共預算財政撥款支出決算情況說明
2013年公共預算財政撥款支出697.29萬元,其中:基本支出697.29萬元,
(三)公共預算財政撥款安排的“三公經費”支出情況
2013年公共預算財政撥款安排的“三公經費”支出26.55萬元,其中,公務用車購置及運行維護費18.66萬元,公務接待費7.89萬元。
1、公務用車購置及運行維護費18.66萬元,主要用于:車輛燃油費、維修費、保險費、車輛過境費等。
2、公務接待費7.89萬元,主要用于:計生創建工作的開展,計生平時、半年及年度工作督查檢查,考核食宿,上級領導指導工作等。